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Grecia · E-Commerce

myDATA Grecia 2026 completo: B2B+B2C obbligatorio dal 2021, invio AADE in tempo reale, XML+QR, ERP certificati (Epsilon/Soft1/Singular), FPA 24%.

🇬🇷 Guida Completa myDATA Fatturazione Elettronica — Edizione 2026

myDATA Fatturazione Elettronica Greca 2026: Conformità AADE, Invio Obbligatorio e Integrazione E-Commerce

La Grecia gestisce uno dei regimi di fatturazione elettronica in tempo reale più avanzati d'Europa. myDATA — la piattaforma di contabilità digitale e fatturazione elettronica dell'Autorità Indipendente per le Entrate Pubbliche (AADE) — è obbligatoria per ogni impresa greca dal 2021, coprendo transazioni B2B, B2C e B2G. Ogni fattura, ricevuta e registrazione contabile deve essere trasmessa come XML strutturato in tempo reale e contrassegnata con un identificativo MARK generato dal sistema. Con aliquote FPA del 24% / 13% / 6%, fornitori ERP certificati come Epsilon Net, SoftOne (Soft1) e Singular Logic, e una stretta integrazione con l'IVA OSS transfrontaliera UE, il 2026 è l'anno in cui gli operatori e-commerce greci devono consolidare la propria architettura di conformità AADE. Questa guida analizza ogni livello — piattaforma, schema, aliquote FPA, fornitori, sanzioni, transfrontaliero e integrazione Amazon FBA — e mostra come centralizzare tutto in un unico pannello.

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zunapro.com/panel/greece
myDATA Hub AADE Collegato
Conformità 100 / 100
Fatture Oggi
847
↑ 18 in attesa
MARK OK
829
↑ 99,2%
FPA Oggi
€4.210
↑ 14%
Ultimi 7 giorni · Invii myDATA 5.432↑ 23%
LunMarMerGioVenSabOgg
Fatture Recenti Live
#INV-58271 Tipo 1.1 · B2B Atene In coda
#INV-58270 Tipo 11.1 · Dettaglio Salonicco MARK
#INV-58269 Tipo 1.1 · B2B Patrasso Accettata
AADE Live · ultimo invio 2s fa · FPA 24% applicata
100%
Imprese Greche Coperte
2021
myDATA Reso Obbligatorio
24%
Aliquota FPA Standard
A.1138
Decisione AADE Fondativa

Panoramica della Fatturazione Elettronica Greca 2026 — Lettura Rapida

La Grecia gestisce myDATA, la piattaforma di contabilità elettronica e fatturazione elettronica in tempo reale di AADE — obbligatoria per ogni transazione B2B e B2C dal 2021 in base alla decisione A.1138/2020. Ogni fattura viene trasmessa come XML strutturato con firma digitale e codice QR, restituisce un identificativo MARK univoco da AADE e alimenta la contabilità elettronica dell'azienda in tempo reale. La FPA (IVA) standard è del 24%, con aliquote ridotte del 13% (alimentari, alloggio) e del 6% (libri, farmaci). I fornitori ERP certificati — Epsilon Net, SoftOne (Soft1), Singular Logic, Entersoft, Data Communication — gestiscono la trasmissione ad AADE. Dal 2024, i documenti di spesa privi di MARK non sono deducibili fiscalmente — rendendo myDATA una questione di conto economico, non solo di conformità.

1. Panoramica della Piattaforma myDATA — La Spina Dorsale Fiscale in Tempo Reale di AADE

Pochi paesi europei si sono spinti così decisamente verso la fatturazione elettronica in tempo reale come la Grecia. myDATA è ormai la spina dorsale di ogni transazione registrata da ogni impresa — da una piccola taverna a Naxos a un rivenditore quotato ad Atene. Il diagramma qui sotto riassume i cinque livelli che la piattaforma unisce; tienilo a mente mentre leggi ogni sezione.

myDATA — my Digital Accounting and Tax Application

Lanciata a ottobre 2020 · Obbligatoria dal 2021 · Invio XML in tempo reale · Identificativo MARK per documento

Copertura 100%Tutti i soggetti greci

AADE — Autorità Indipendente per le Entrate Pubbliche

Fondata nel 2017 (Legge 4389/2016) · Gestisce l'API REST di myDATA · Rilascia certificazioni di conformità fiscale

Regolatore + OperatorePortale my.aade.gr

Epsilon Net — Il Maggiore Fornitore ERP Greco

Quotata ad Atene (ATHEX:EPSIL) · ERP Pylon, Hyper, Smart · Oltre 90.000 clienti PMI greche

#1 per quotaCanale myDATA certificato

SoftOne — Soft1 Cloud e Soft1 ERP

Fondata nel 2002 · Oltre 80.000 imprese · Edizione SaaS Soft1 Cloud per le PMI · Leader ERP mid-market

Oltre 80K utentiPresenza multi-paese

Singular Logic — Galaxy ed Enterprise ERP

Fondata nel 1998 · Clienti di livello bancario · Edizioni Galaxy ed Enterprise · Forte in finanza e utility

Livello enterpriseCanale myDATA certificato

Entersoft — ERP Greco Mid-Market

Quotata ad Atene (ATHEX:ENTER) · Verticali retail, hospitality, B2B · Entersoft Business Suite

Focus mid-marketCanale myDATA certificato

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Collega Shopify, WooCommerce, Amazon FBA Grecia, Skroutz Marketplace, e-shop e il canale AADE myDATA in un unico pannello Zunapro. Ogni ordine viene inviato automaticamente ad AADE; ogni MARK viene memorizzato in relazione all'ordine.

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2. Obbligatorio per Tutto il B2B e il B2C dal 2021

Il Rollout Graduale

Il lancio di myDATA è stato il più grande progetto normativo mai realizzato da AADE dalla sua istituzione. La piattaforma è stata annunciata per la prima volta nel 2019, aperta ai test volontari nell'ottobre 2020 e resa obbligatoria a fasi nel 2021 e 2022. Entro la fine del 2022 ogni soggetto greco — grandi imprese, aziende mid-market, PMI, liberi professionisti e persino i tassisti con un solo dipendente — era stato integrato nel sistema. Non esiste, a partire dal 2026, nessuna impresa residente in Grecia che operi al di fuori di myDATA.

Il fondamento giuridico è la decisione A.1138/2020 del Governatore AADE (e la parallela decisione A.1054/2021), che stabilisce le specifiche tecniche, la tassonomia dei tipi di documento, le scadenze di invio e le sanzioni per la mancata trasmissione. Le successive decisioni A.1156/2023 e A.1170/2024 hanno inasprito le scadenze e ampliato l'ambito includendo le transazioni intracomunitarie e alcune registrazioni contabili.

Cosa Rientra Nell'Invio Obbligatorio

  • Ogni fattura emessa — B2B (tipo 1.1), ricevute al dettaglio B2C (tipo 11.x), B2G verso enti pubblici, fatture semplificate, note di credito, note di debito
  • Ogni classificazione dei ricavi — ricavi suddivisi per categoria del piano dei conti, aliquota FPA e codice di esenzione
  • Ogni classificazione delle spese — fatture di acquisto con classificazioni per voce
  • Registrazioni delle buste paga — salari, ritenute e contributi datoriali (dal 2023)
  • Rettifiche contabili — ammortamenti, ratei, registrazioni di fine anno (dal 2024)

La combinazione produce, per ogni azienda greca, un libro elettronico di entrate e spese in tempo reale rispecchiato presso AADE. Le dichiarazioni FPA periodiche (modulo F2) e le dichiarazioni delle imposte sul reddito d'impresa (modulo E3 / E5) sono sempre più precompilate da AADE da questo flusso in tempo reale — la presentazione manuale sta scomparendo.

Specificità dell'E-Commerce B2C

Per i venditori e-commerce, il documento tipico è la ricevuta al dettaglio di tipo 11.1 (vendita a consumatore privato) o, quando il cliente richiede una fattura e fornisce un AFM (codice fiscale), il tipo 1.1. Entrambi transitano nella stessa pipeline myDATA. Marketplace come Skroutz e piattaforme come Shopify devono essere collegati a un canale myDATA certificato affinché ogni checkout completato produca un invio XML in tempo reale ad AADE entro pochi secondi.

Tempo reale significa tempo reale. I fornitori di fatturazione elettronica certificati trasmettono prima che il documento raggiunga l'acquirente. Non esiste un batch notturno, né un riepilogo di fine giornata — ogni conferma del carrello attiva un invio ad AADE. Scopri la pipeline myDATA in tempo reale di Zunapro →

3. Formato XML — Firma Digitale e Codice QR

Lo Schema XML di myDATA

I documenti myDATA vengono trasmessi come XML strutturato conforme allo schema pubblicato da AADE (file xsd con versioni per ogni aggiornamento della decisione — versione di produzione attuale v1.0.9 a metà 2026). Lo schema è ricco: ogni documento contiene metadati di intestazione (AFM dell'emittente, AFM della controparte, codice tipo documento, valuta, data e ora di emissione), una o più righe di dettaglio (descrizione, quantità, prezzo unitario, valore netto, categoria FPA, importo FPA, ritenuta d'acconto, altre imposte/oneri) e un blocco di riepilogo (totali, classificazioni per categoria di entrate/spese).

Un esempio condensato dell'intestazione del documento si presenta così nella pratica (schema semplificato):

<InvoiceHeader>
  <series>ZUNA</series>
  <aa>58271</aa>
  <issueDate>2026-06-10</issueDate>
  <invoiceType>1.1</invoiceType>
  <currency>EUR</currency>
</InvoiceHeader>
<invoiceSummary>
  <totalNetValue>100.00</totalNetValue>
  <totalVatAmount>24.00</totalVatAmount>
  <totalGrossValue>124.00</totalGrossValue>
</invoiceSummary>

Firma Digitale

Ogni documento deve essere firmato digitalmente prima dell'invio. Sono previsti due meccanismi accettati:

  • Firma del fornitore — quando il documento passa attraverso un fornitore di fatturazione elettronica certificato (il percorso consigliato), il fornitore firma con il proprio certificato registrato presso AADE.
  • Firma EAFDSS — la firma legacy tramite dispositivo hardware, ancora accettata per le imprese in fase di transizione.

La firma fornisce la non ripudiabilità legale che il documento esisteva alla data e ora dichiarate ed è stato trasmesso dal soggetto registrato. Senza una firma valida, AADE rifiuta l'invio e non viene emesso alcun MARK.

Il Requisito del Codice QR

Ogni fattura o ricevuta al dettaglio greca legalmente conforme deve mostrare un codice QR che codifica l'AFM dell'emittente, la serie e il numero del documento, i totali, la ripartizione FPA e l'identificativo MARK restituito da AADE. Il codice QR è ciò che un ispettore fiscale scansiona fisicamente per verificare, al momento del controllo, che il documento in mano al cliente sia lo stesso documento accettato da AADE in tempo reale.

L'Identificativo MARK

Dopo che AADE accetta l'invio, la piattaforma restituisce un MARK (Mnimoniako Arithmo Kataxorisis — Numero di Registrazione Univoco). Questo identificativo di 15 cifre è la ricevuta ufficiale di AADE che attesta che il documento è stato registrato. Deve essere memorizzato insieme all'ordine nel sistema del venditore, stampato sulla copia per il cliente e riportato nel codice QR. Senza un MARK, il documento non è conforme e la spesa che rappresenta non può essere dedotta dall'acquirente.

📋
Documentazione ufficiale dello schema myDATA di AADE: AADE pubblica lo schema XML completo, la specifica dell'API REST e la cronologia delle decisioni sul proprio portale per sviluppatori. Zunapro si sincronizza automaticamente con l'ultima versione dello schema, così i tuoi invii non si interrompono mai quando AADE rilascia un aggiornamento. Consulta la documentazione ufficiale myDATA per la fonte autorevole.

💡 Leggi l'approfondimento completo sullo schema myDATA

Struttura XML, codici di classificazione per aliquota FPA, varianti al dettaglio vs B2B ed esempi di payload — tutto ciò di cui gli sviluppatori che integrano una piattaforma e-commerce con AADE hanno bisogno.

Leggi la Guida allo Schema →

4. Invio in Tempo Reale ad AADE

I Tre Metodi di Trasmissione

La legge greca riconosce tre canali di trasmissione approvati verso myDATA, ciascuno con le proprie scadenze e tracciabilità di audit:

  1. Fornitore di fatturazione elettronica certificato — un'azienda privata autorizzata da AADE a trasmettere per conto dei contribuenti. L'invio è in tempo reale (entro pochi secondi dall'emissione). Questo è il percorso consigliato per qualsiasi venditore con volumi rilevanti.
  2. ERP / software contabile con accesso API diretto — le imprese con proprie credenziali OAuth AADE inviano direttamente. Le scadenze restano in tempo reale per i documenti di vendita.
  3. Inserimento manuale su my.aade.gr — praticabile solo per i volumi più piccoli; la scadenza è la fine del giorno successivo. L'esposizione alle sanzioni è più alta qui perché ogni inserimento tardivo attiva una sanzione A.1138.

Il Ciclo di Andata e Ritorno in Frazioni di Secondo

Un tipico ciclo di trasmissione in tempo reale si presenta così:

  • T+0ms — il checkout si completa sul negozio e-commerce
  • T+50ms — Zunapro (o qualsiasi fornitore certificato) costruisce l'XML strutturato, lo firma e lo invia (POST) all'endpoint REST di AADE
  • T+400-800ms — AADE convalida lo schema, verifica l'AFM della controparte (tramite VIES / registro fiscale greco), registra il documento e restituisce il MARK
  • T+1s — il MARK viene salvato in relazione all'ordine, stampato sulla copia cliente e codificato nel codice QR

In condizioni normali di carico, i tempi di andata e ritorno di AADE sono ben al di sotto del secondo. Nei periodi di picco (ultimo giorno dei periodi di dichiarazione FPA, fine anno) le latenze possono salire a diversi secondi, ma la piattaforma è migliorata notevolmente dal lancio del 2021 — le interruzioni dell'intera piattaforma sono ormai rare e misurate in minuti a trimestre, non al mese.

Cosa Succede Quando AADE Non È Raggiungibile

La resilienza è integrata nel protocollo. Quando AADE non è raggiungibile, i fornitori certificati mettono in coda i documenti localmente e riprovano. La decisione A.1138 consente fino a 24 ore di tolleranza per i documenti che non hanno potuto essere trasmessi in tempo reale a causa di un'interruzione verificabile di AADE — a condizione che l'emittente acquisisca e presenti l'avviso di interruzione AADE come prova. Zunapro automatizza questo processo: tutti i tentativi vengono registrati, lo stato di AADE viene monitorato e qualsiasi documento ritardato da un'interruzione viene contrassegnato nella dashboard di conformità per la tracciabilità.

5. Fornitori ERP Certificati — Epsilon, Soft1, Singular e l'Ecosistema più Ampio

Il Regime di Certificazione

AADE mantiene un registro pubblico dei fornitori di fatturazione elettronica certificati — aziende autorizzate a trasmettere per conto dei contribuenti. Per ottenere la certificazione, un fornitore deve superare un audit tecnico di più mesi che copre la fedeltà allo schema, l'implementazione della firma, la conservazione, la sicurezza e il disaster recovery. Nel 2026 sono circa 30 i fornitori certificati che servono il mercato greco. I cinque più rilevanti per i venditori e-commerce sono:

Epsilon Net — Il Leader di Mercato

Epsilon Net è il maggiore fornitore greco di tecnologia contabile e fiscale, quotato alla Borsa di Atene (ATHEX:EPSIL). Fondata nel 1999, serve oltre 90.000 PMI greche attraverso le sue famiglie ERP: Pylon (mid-market), Hyper (ERP completo) e Smart (contabilità per PMI). Tutti e tre sono canali myDATA certificati. La quota di mercato di Epsilon è trainata dalla stretta integrazione con l'ecosistema dei commercialisti greci — la maggior parte dei commercialisti certificati prepara la contabilità dei clienti in Pylon o Hyper e si fida implicitamente della pipeline di invio ad AADE.

SoftOne — Soft1 Cloud e Soft1 ERP

SoftOne, fondata nel 2002, è il secondo player per quota di mercato e la scelta più forte per il mid-market. Soft1 Cloud è la sua edizione SaaS per PMI e operatori e-commerce; Soft1 ERP serve imprese di fascia medio-alta in Grecia, Cipro, Romania e Bulgaria. SoftOne è una scelta particolarmente comune per le catene retail e i gruppi dell'hospitality, entrambi generatori di alti volumi di ricevute al dettaglio di tipo 11.x che devono transitare in tempo reale attraverso myDATA.

Singular Logic — Galaxy ed Enterprise

Singular Logic affonda le proprie radici nel 1998 e serve clienti di livello bancario e grandi imprese. I suoi prodotti di punta Galaxy (ERP completo) ed Enterprise (finanza + supply chain) sono utilizzati in finanza, utility, telecomunicazioni e settore pubblico. Per i grandi gruppi e-commerce (multi-magazzino, multi-valuta, infragruppo complesso), la profondità di Singular è difficile da eguagliare — ma il costo totale di possesso è di conseguenza più elevato rispetto alla fascia PMI.

Entersoft, Data Communication e Megasoft

  • Entersoft (ATHEX:ENTER) — Entersoft Business Suite, forte nei verticali retail, hospitality e B2B
  • Data Communication — Premium ERP e suite contabile Academia, ampia presenza nel mid-market
  • Megasoft — ERP Eurofasma e IES, popolare tra piccoli commercialisti e liberi professionisti
  • Computer Logic — ERP e contabilità Logic, di nicchia ma molto apprezzato dai commercialisti di ditte individuali

📘 Integrazione indipendente dal fornitore

Zunapro comunica direttamente con AADE myDATA come canale certificato, e si collega anche a Epsilon Pylon, Soft1 Cloud, Singular Galaxy ed Entersoft BS — così il tuo ERP esistente continua a essere il sistema di registrazione mentre i dati e-commerce fluiscono automaticamente.

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6. Aliquote FPA (IVA) 2026 — 24%, 13% e 6%

Aliquote Standard, Ridotta e Super-Ridotta

La FPA greca (Foros Prostithemenis Aksias) — IVA in italiano — prevede tre aliquote continentali più un regime ridotto per le isole. Il listino aliquote 2026 è invariato rispetto al 2024-2026:

Standard
24%
La maggior parte di beni e servizi, elettronica, abbigliamento, alcolici, servizi professionali, prodotti digitali online
Ridotta
13%
Alimentari di base, bevande analcoliche, alloggio alberghiero, input agricoli, servizi di ristorazione (per periodo)
Super-Ridotta
6%
Libri, giornali, riviste, farmaci, biglietti teatrali, alcune bollette elettriche

La Riduzione del 30% delle Isole dell'Egeo Orientale

Le isole greche dell'Egeo orientale — Chios, Lesbo, Samos, Leros, Kos — mantengono una storica riduzione del 30% su ciascuna aliquota FPA, pensata per compensare il loro isolamento geografico. Le aliquote effettive sono quindi 17% / 9% / 4%. La riduzione viene prorogata periodicamente per decisione ministeriale; l'attuale proroga è valida fino a fine 2026 ed è ampiamente prevista la sua rinnovazione. Per l'e-commerce, ciò significa che una consegna a un CAP di Chios attrae legittimamente una FPA del 17% anziché del 24% su un SKU ad aliquota standard — a condizione che il venditore classifichi correttamente il punto di consegna e AADE accetti la classificazione.

Esenzioni FPA e Categorie ad Aliquota Zero

  • Cessioni intracomunitarie — le vendite B2B verso altre imprese registrate ai fini IVA UE sono ad aliquota zero; il destinatario si autoliquida tramite reverse charge
  • Esportazioni fuori dall'UE — completamente ad aliquota zero, a condizione della prova di esportazione
  • Sanità, istruzione, servizi finanziari — esenti senza diritto di detrazione
  • Regime delle piccole imprese — il fatturato inferiore a 10.000 € può optare per il regime franchigia per le piccole imprese (nessuna FPA addebitata, nessuna FPA detratta)

La FPA nell'XML di myDATA

Ogni riga di fattura nell'XML myDATA contiene un campo vatCategory con valori da 1 a 8 — 1 per il 24%, 2 per il 13%, 3 per il 6%, 4-6 per gli equivalenti ridotti delle isole, 7 per l'aliquota zero e 8 per l'esenzione. La classificazione errata è un problema di audit comune; Zunapro mappa automaticamente le classi fiscali del negozio online sulla vatCategory corretta e segnala le discrepanze per la revisione.

7. Sanzioni per la Non Conformità

Il Regime delle Sanzioni

La non conformità è disciplinata dal Codice di Procedura Fiscale (KFD — Legge 4987/2022), integrato dalla decisione A.1138/2020 e dai suoi emendamenti. La scala delle sanzioni è severa:

Violazione Sanzione Note
Invio tardivo (per documento) €100 PMI; €500 per le entità medio-grandi
Invio mancante (per documento) €250 – €500 Dipende dalla categoria del soggetto
Recidiva (stesso anno) Moltiplicatore ×2 Sanzioni raddoppiate alla seconda occorrenza
Mancata trasmissione sistematica Fino a €30.000 Massimale annuale cumulativo; legato al fatturato
Spesa senza MARK Disconoscimento al 100% Non deducibile dall'imposta sul reddito d'impresa
Evasione fiscale (Articolo 66 KFD) Responsabilità penale Oltre 100K € evasi — passa ai tribunali

Il Disconoscimento della Deduzione — La Vera Sanzione

Le sanzioni pecuniarie sono spiacevoli, ma la vera sanzione economica introdotta dal 2024 è il disconoscimento delle spese prive di MARK. In concreto: se il tuo fornitore ti ha emesso una fattura di 1.000 € + 240 € di FPA ma non l'ha trasmessa a myDATA, AADE non accetterà quei 1.000 € come spesa deducibile nella tua dichiarazione dei redditi. Con un'aliquota d'imposta societaria greca del 22%, hai effettivamente perso 220 € di scudo fiscale — più i 240 € di FPA che non puoi recuperare. L'esposizione economica totale supera la metà del valore della fattura, ancor prima di qualsiasi sanzione amministrativa.

Ecco perché i team acquisti dei gruppi e-commerce greci ora verificano sistematicamente che ogni fattura fornitore riporti un MARK prima di pagarla. Il MARK è la prova che il documento è "vivo" presso AADE — e quindi deducibile.

Trigger di Audit

  • Discrepanza tra libri elettronici e dichiarazione FPA — una divergenza superiore all'1% attiva una revisione automatica
  • Pattern di invii tardivi — segnalato dal motore di rischio comportamentale di AADE
  • Discrepanza con la controparte — la tua vendita ad ABC SA non compare nel flusso spese di ABC SA
  • Discrepanza tra flusso di cassa e ricavi — gli afflussi bancari superano significativamente i ricavi dichiarati
  • Segnalazioni anonime — AADE gestisce un canale strutturato per gli informatori
⚖️

La conformità costa meno della non conformità. Una tipica PMI greca spende 30-80 €/mese per un canale myDATA certificato; un solo giro di sanzioni A.1138 su invii mancati supera facilmente quella cifra su base annua. Zunapro include l'invio myDATA, il tracciamento del MARK e i log pronti per l'audit nell'abbonamento e-commerce standard. Scopri il pacchetto di conformità →

8. Transazioni Transfrontaliere e IVA OSS UE

Cessioni B2B Intra-UE

Un venditore greco che spedisce a un'impresa tedesca registrata ai fini IVA emette una fattura FPA ad aliquota zero indicando entrambi i numeri di partita IVA UE (l'AFM greco EL... e la partita IVA tedesca DE...). La transazione viene inviata a myDATA come tipo 1.5 (cessione intracomunitaria) con vatCategory=7 (aliquota zero). Parallelamente, il venditore dichiara la cessione nell'elenco riepilogativo VIES periodico (modulo F4). L'acquirente tedesco si autoliquida l'IVA tramite il meccanismo del reverse charge nella propria dichiarazione nazionale.

Vendite a Distanza B2C Intra-UE — Il Regime OSS

Per le vendite a distanza B2C oltre la soglia UE di 10.000 €, il venditore deve applicare l'aliquota IVA del paese di destinazione — 21% per la spedizione in Spagna, 21% nei Paesi Bassi, 19% in Germania, e così via. Anziché registrarsi ai fini IVA in ogni paese di destinazione, i venditori UE utilizzano il regime OSS (One Stop Shop): registrandosi una sola volta presso l'autorità fiscale greca tramite il portale OSS di AADE, presentando un'unica dichiarazione OSS trimestrale, e AADE ridistribuisce l'IVA ai paesi di destinazione.

L'invio myDATA per una vendita OSS è di tipo 1.1 con l'importo IVA estero indicato nei campi delle voci di riga. La FPA di aliquota greca è pari a zero (la vendita è fuori dall'ambito IVA greco), ma gli importi rilevanti per l'OSS sono contrassegnati per la riconciliazione trimestrale OSS. Zunapro automatizza l'intero flusso: ricerca dell'IVA per destinazione, invio myDATA con tag OSS, generazione del report OSS trimestrale.

Esportazioni Extra-UE

Le esportazioni fuori dall'UE sono ad aliquota zero secondo la legge IVA greca, a condizione della prova di esportazione (dichiarazione doganale di esportazione). Il documento myDATA è di tipo 1.1 (o 1.6 per le operazioni triangolari) con vatCategory=7 e il riferimento alla prova di esportazione memorizzato nei metadati del documento. Trattenere la prova di esportazione per più di 90 giorni comporta l'applicazione retroattiva della FPA.

Import One Stop Shop (IOSS)

Per le spedizioni sotto i 150 € importate nell'UE dall'esterno (si pensi a una PMI cinese che effettua dropshipping verso consumatori greci), il regime IOSS consente al venditore di riscuotere anticipatamente la FPA greca al checkout e versarla ad AADE tramite un'unica dichiarazione IOSS mensile. I marketplace che operano come "fornitori presunti" (Amazon, Skroutz Marketplace per alcuni flussi) si fanno carico dell'obbligo IOSS per conto dei venditori terzi — ma il venditore sottostante beneficia comunque di registrazioni myDATA pulite per riconciliare quanto rimesso dal marketplace.

🌍 Un solo account greco, ventisei mercati UE

Zunapro orchestra myDATA + OSS + IOSS da un unico pannello — aliquote IVA per paese di destinazione, XML strutturato ad AADE, dichiarazioni OSS trimestrali e riconciliazione rispetto alle rimesse dei marketplace.

Pianifica la Mia Conformità UE

9. Integrazione con Amazon FBA Grecia

La Realtà Greca di Amazon

Non esiste uno store dedicato amazon.gr a partire dal 2026, e Amazon non gestisce centri di distribuzione fisici sul territorio greco. I clienti greci che acquistano su Amazon vengono serviti da amazon.de, amazon.it (distribuzione MXP), amazon.fr o — sempre più spesso — dalle espansioni FBA al confine bulgaro che riforniscono il Sud-Est Europa. Detto ciò, gli ordini Amazon Marketplace verso clienti greci contano come vendite a clienti greci ai fini fiscali del venditore se il venditore è stabilito in Grecia, e qualsiasi venditore stabilito in Grecia che utilizzi FBA altrove nell'UE ha pieni obblighi myDATA su ogni vendita.

Il Flusso myDATA per i Venditori Amazon Greci

  1. Webhook Amazon SP-API — la conferma dell'ordine attiva Zunapro
  2. Costruzione dell'XML myDATA — tipo 11.2 (dettaglio con indirizzo di spedizione) o 1.1 (B2B se viene fornito l'AFM), con FPA all'aliquota di destinazione
  3. Firma e invio — Zunapro firma e invia (POST) ad AADE entro pochi secondi
  4. Ricezione del MARK — memorizzato in relazione all'ID ordine Amazon
  5. Visualizzazione della fattura — il download standard della fattura di Amazon viene popolato con il MARK e il codice QR
  6. Riconciliazione — a fine mese, Zunapro riconcilia l'accredito Amazon rispetto ai documenti inviati a myDATA e segnala eventuali discrepanze

Pan-UE FBA dai Venditori Greci

I venditori greci che partecipano al programma Pan-UE FBA di Amazon inviano lo stock a centri di distribuzione in Germania, Francia, Italia, Spagna, Cechia, Polonia e oltre. Ogni paese UE in cui viene depositato l'inventario crea un obbligo di registrazione IVA locale (o l'OSS per i flussi solo B2C). myDATA acquisisce la parte greca — l'emissione della fattura al cliente UE — mentre gli obblighi IVA locali sono gestiti tramite i Servizi IVA di Amazon o un partner terzo per la conformità IVA UE. Zunapro collega i due: myDATA per il lato greco, OSS + rendicontazione specifica per paese per il lato UE, un'unica dashboard per l'operatore.

Altri Marketplace Greci

  • Skroutz Marketplace — il comparatore prezzi #1 della Grecia diventato marketplace; integrazione myDATA completa tramite Zunapro
  • Public.gr — libri, elettronica e giocattoli; nativo myDATA
  • e-shop.gr — tecnologia e componenti PC; myDATA tramite l'ERP del fornitore
  • BestPrice — comparatore con modello di posizionamento a pagamento

📦 Leggi la guida completa all'integrazione con Amazon Grecia

Onboarding SP-API, instradamento degli ordini dei clienti greci, invio myDATA per ordine, ripartizione dell'inventario Pan-UE FBA, dichiarazioni OSS trimestrali e riconciliazione rispetto agli accrediti Amazon.

Leggi la Guida Amazon →

10. Il Futuro della Fatturazione Elettronica in Grecia

IVA UE nell'Era Digitale (ViDA)

Il pacchetto dell'Unione Europea VAT in the Digital Age (ViDA), adottato nel 2024-2026, stabilisce una traiettoria a livello continentale verso la fatturazione elettronica in tempo reale armonizzata per il B2B transfrontaliero entro il 2030. La Grecia è in una posizione insolitamente favorevole: myDATA implementa già la maggior parte di quanto richiesto da ViDA a livello domestico, e AADE si è impegnata a estendere la piattaforma per coprire la rendicontazione digitale B2B transfrontaliera in linea con il calendario ViDA. Ci si attende un rollout graduale: allineamento dello schema nel 2027, rendicontazione digitale transfrontaliera dal 2028 e piena conformità ViDA entro il 2030.

Dichiarazioni IVA Precompilate

AADE sperimenta le dichiarazioni FPA precompilate derivate dal flusso in tempo reale di myDATA dal 2023. Entro il 2026 le dichiarazioni delle piccole imprese possono essere generate automaticamente con un solo clic di conferma; le dichiarazioni mid-market restano in parte manuali a causa di ammortamenti e rettifiche infragruppo, ma il divario si sta riducendo. Entro il 2028 la dichiarazione periodica F2 dovrebbe essere completamente precompilata per la maggior parte dei contribuenti — trasformando la dichiarazione FPA da un adempimento mensile a un esercizio trimestrale di revisione e firma.

Imposta sul Reddito d'Impresa Precompilata

L'obiettivo a lungo termine è estendere la stessa logica di precompilazione ai moduli dell'imposta sul reddito d'impresa (E3 / E5 / F01.013). AADE ha pubblicato una tabella di marcia nel 2026 che punta al 2028 per i primi E3 / E5 precompilati, attingendo dalle classificazioni di entrate e spese di myDATA. L'implicazione è che il piano dei conti utilizzato oggi da un operatore e-commerce greco — ogni classificazione su ogni riga myDATA — plasma direttamente la dichiarazione dei redditi precompilata di domani. Ottenere la classificazione corretta non è più una questione da "sistemare a fine anno con il commercialista".

Incentivi Fiscali per gli Early Adopter

  • 50% di ammortamento extra sugli investimenti tecnologici in strumenti di fatturazione elettronica certificati — prorogato fino al 2026
  • Deduzione al 100% delle spese del fornitore di fatturazione elettronica del primo anno
  • Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione per il controllo fiscale per le imprese pienamente conformi su canali certificati
  • Rimborsi FPA più rapidi per gli esportatori i cui flussi di reddito sono interamente tracciati tramite myDATA

Integrazione con il Motore di Audit AI di AADE

AADE ha investito pesantemente nel risk scoring basato su machine learning sul flusso myDATA. Entro il 2026 gli audit vengono sempre più spesso attivati algoritmicamente — anomalie di pattern nella classificazione, variazioni improvvise dei margini, concentrazione delle controparti, persino pattern legati all'orario di emissione. Il messaggio chiave per i venditori: invii myDATA puliti e correttamente classificati non sono solo igiene di conformità; sono l'input che determina se il motore di rischio di AADE segnalerà la tua impresa o quella del tuo concorrente. Il classificatore di Zunapro mappa ogni SKU del negozio online sulla corretta classificazione di ricavo e categoria FPA, eliminando uno dei trigger di audit più comuni.

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FAQ myDATA Grecia 2026

Cos'è myDATA ed è obbligatorio in Grecia nel 2026?

myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) è la piattaforma obbligatoria di AADE per la contabilità elettronica e la fatturazione elettronica. È obbligatoria per tutte le imprese greche — B2B, B2C e B2G — dal 2021, con obblighi di invio in tempo reale pienamente applicati dal 2024.

Ogni fattura emessa da un soggetto greco deve essere trasmessa a myDATA in formato XML strutturato, firmata digitalmente e associata a un identificativo MARK univoco. Non esiste alcuna impresa residente in Grecia che operi legittimamente al di fuori di myDATA nel 2026.

Quali aliquote FPA (IVA) si applicano in Grecia nel 2026?

La Grecia applica tre aliquote FPA continentali: 24% standard (la maggior parte di beni e servizi), 13% ridotta (alimentari, alloggio, input agricoli, servizi di ristorazione in determinati periodi) e 6% super-ridotta (libri, giornali, farmaci, biglietti teatrali, alcune bollette elettriche).

Le isole greche dell'Egeo orientale — Chios, Lesbo, Samos, Leros, Kos — mantengono una riduzione del 30% su ciascuna aliquota (di fatto 17%/9%/4%) in base a decisioni specifiche prorogate fino al 2026.

Cos'è il MARK in myDATA e perché è importante?

Il MARK (Mnimoniako Arithmo Kataxorisis — Numero di Registrazione Univoco) è l'identificativo a 15 cifre restituito da AADE dopo un invio myDATA riuscito. Ogni fattura greca legittima deve riportare un MARK.

Senza un MARK, la fattura non è conforme, l'emittente è soggetto alle sanzioni A.1138 e — soprattutto dal 2024 — il destinatario non può dedurre la spesa sottostante dall'imposta sul reddito d'impresa. Il MARK equivale a una ricevuta AADE che prova la registrazione del documento in tempo reale.

Quali fornitori ERP sono certificati per myDATA nel 2026?

AADE mantiene un elenco pubblico dei canali myDATA certificati. I maggiori fornitori nel 2026 includono Epsilon Net (Pylon, Hyper, Smart), SoftOne (Soft1 Cloud e Soft1 ERP), Singular Logic (Galaxy ed Enterprise), Entersoft, Data Communication, Megasoft e Computer Logic.

Ogni canale certificato è autorizzato a trasmettere XML strutturato all'API REST di myDATA e a ricevere l'identificativo MARK in risposta. Zunapro comunica direttamente con AADE come canale certificato e si collega anche a questi ERP per la riconciliazione di back-office.

Quali sono le sanzioni per la non conformità a myDATA?

La legge greca (in particolare la Legge 4987/2022 KFD e la decisione A.1138/2020 come modificata) prevede sanzioni amministrative a partire da 100 € per ogni trasmissione mancante o tardiva per le PMI, 500 € per documento per i recidivi, e fino a 30.000 € cumulativi per esercizio fiscale per omissioni sistematiche.

Dal 2024, i documenti di spesa privi di MARK non sono deducibili dall'imposta sul reddito d'impresa — rendendo la conformità non solo una questione di sanzioni ma un problema diretto di conto economico.

myDATA si applica ai venditori esteri che spediscono in Grecia?

I venditori UE esteri che operano nel regime OSS per le vendite a distanza B2C verso la Grecia non sono direttamente obbligati a inviare a myDATA — la loro IVA UE è dichiarata tramite OSS alla propria autorità fiscale nazionale.

Tuttavia, qualsiasi venditore con una registrazione IVA greca (AFM) — inclusi gli utenti Amazon FBA con stock in Grecia o i venditori extra-UE che utilizzano un rappresentante fiscale greco — deve inviare ogni fattura a myDATA. Lo stabilimento in Grecia equivale a pieni obblighi myDATA.

Come si integra myDATA con Amazon FBA Grecia?

Amazon non dispone di propri centri di distribuzione in Grecia nel 2026 — i clienti greci sono serviti da hub FBA italiani (MXP), bulgari o Pan-UE. Tuttavia, i venditori greci che utilizzano Amazon come marketplace devono comunque emettere fatture conformi a myDATA per ogni ordine di cliente greco.

Zunapro emette automaticamente l'XML strutturato a myDATA nel momento in cui l'SP-API di Amazon conferma l'ordine, memorizza il MARK associato all'ID ordine Amazon e lo rende disponibile tramite il download standard della fattura di Amazon. I venditori Pan-UE FBA riconciliano anche mensilmente rispetto agli accrediti Amazon.

Qual è la differenza tra myDATA e un dispositivo EAFDSS?

L'EAFDSS (Meccanismo Fiscale Elettronico con Memoria Fiscale) è il dispositivo fiscale legacy — un'unità hardware sigillata che apponeva timestamp sulle ricevute cartacee e memorizzava le firme. myDATA è il successore basato su cloud: XML strutturato inviato in tempo reale ad AADE, che sostituisce il requisito hardware EAFDSS per le imprese completamente su canali di fatturazione elettronica certificati.

Molte PMI operano ancora con entrambi durante la transizione; il phase-out completo dell'EAFDSS è previsto in fasi fino al 2026-2027 per decisione ministeriale.

Come gestisce la fatturazione elettronica greca l'IVA transfrontaliera UE?

Per le cessioni B2B intra-UE, il venditore greco emette una fattura FPA ad aliquota zero indicando i numeri di partita IVA UE di entrambe le parti, la invia a myDATA come tipo 1.5 (cessione intracomunitaria) e la dichiara nell'elenco riepilogativo VIES periodico.

Per le vendite a distanza B2C verso altri paesi UE, il venditore greco aderisce al regime OSS tramite il portale di AADE e dichiara tutta l'IVA dei consumatori UE tramite un'unica dichiarazione amministrata dalla Grecia. myDATA traccia automaticamente entrambi i flussi se configurato correttamente.

Quali tipi di documento devono essere inviati a myDATA?

Lo schema myDATA copre ogni documento contabile: fatture di vendita (tipi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6), ricevute al dettaglio (11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5), note di credito (5.1, 5.2), fatture semplificate (2.1-2.4), documenti di autofatturazione, registrazioni delle buste paga, ammortamenti e registrazioni contabili (17.1-17.6).

Gli ordini e-commerce generano tipicamente il tipo 1.1 (vendita B2B con AFM) o 11.1/11.2 (dettaglio B2C). Ogni tipo ha una propria struttura XML, codici di classificazione (Piano dei Conti greco) e scadenza di invio.

Qual è la scadenza di invio per myDATA nel 2026?

Per le fatture emesse da fornitori di fatturazione elettronica certificati (la maggior parte delle piattaforme e-commerce greche), l'invio è in tempo reale: l'XML deve raggiungere myDATA entro pochi secondi dall'emissione della fattura, prima che il documento venga consegnato all'acquirente.

Per i documenti emessi manualmente o con mezzi non certificati, la scadenza è la fine del giorno successivo. Le ricevute al dettaglio hanno scadenze specifiche per il riepilogo cumulativo. Gli invii tardivi comportano le sanzioni per documento definite nella decisione A.1138/2020 aggiornata.

Qual è il futuro della fatturazione elettronica in Grecia?

La Grecia si è impegnata, nell'ambito del pacchetto UE VAT in the Digital Age (ViDA), ad armonizzare myDATA con lo standard di fatturazione elettronica a livello UE entro il 2030, inclusa la rendicontazione digitale delle transazioni B2B transfrontaliere.

Gli incentivi fiscali per i primi adottanti di fornitori di fatturazione elettronica certificati — 50% di ammortamento extra sugli investimenti tecnologici e deduzione al 100% dei costi di fatturazione elettronica per il primo anno — sono prorogati fino al 2026. Nel lungo termine, myDATA dovrebbe assorbire le dichiarazioni IVA periodiche (precompilate da AADE dal flusso di invio in tempo reale) e integrarsi con le autorità fiscali UE per la verifica transfrontaliera.

Posso usare il mio ERP esistente (Epsilon, Soft1, Singular) con Zunapro?

Sì. Zunapro è indipendente dal fornitore: comunica direttamente con AADE myDATA come canale certificato e si collega anche a Epsilon Pylon e Hyper, Soft1 Cloud e Soft1 ERP, Singular Galaxy ed Enterprise, ed Entersoft Business Suite.

Lo schema tipico: il tuo ERP rimane il sistema di registrazione per contabilità e back-office, Zunapro è l'orchestratore e-commerce + myDATA, e una sincronizzazione giornaliera mantiene i due allineati. Nessuna doppia immissione dati, nessuna contabilità parallela.

Quanto tempo richiede l'integrazione myDATA greca con Zunapro?

Circa 10 minuti per un singolo negozio online con un catalogo di 1.000 SKU, inclusa la configurazione delle credenziali AADE, l'importazione della classificazione FPA, la mappatura dei tipi di documento e il primo invio di prova. L'aggiunta di marketplace (Amazon, Skroutz, Public.gr) si completa tipicamente in meno di un'ora ciascuno.

La procedura guidata di onboarding di Zunapro rileva automaticamente il tuo catalogo esistente Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop o personalizzato e propone mappature FPA / di classificazione tramite ML; tu confermi con pochi clic invece di configurare SKU per SKU.

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